1.经费使用人或使用单位依据经费收支记录按要求实事求是填写经费使用报表或结算书;
2.经费负责人签章后报学校财务处,财务处出具审核意见并附经费使用明细表;
3.经费归口管理部门将经费使用情况的书面总结和审核意见书、财务处提供的资料、有关专项经费管理使用的政策法规和规章制度、经费决算审签表等有关资料送交审计处,审计处进行复审;
4.审核完毕后,由审计处负责人签字并加盖公章,或另行出据书面报告,经费主管部门负责审计意见的执行;
5.审计人员登记备案并归档管理。
专项经费审计工作流程
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